為促進內部審計成果轉化,提升審計質量, 11月30日下午,市交投公司在3樓會議室召開2019年度內部審計整改部署會。市交投公司領導班子成員、各子公司負責人、交投本部各部室負責人及各子公司內審聯(lián)絡人參加會議。會議由交投公司財務總監(jiān)李大鵬主持。
會上,法務審計部匯報了交投公司2019年度內部審計情況并宣讀審計問題整改通知。各部室、子公司負責人按照公司整改部署會議流程也分別作出整改表態(tài)發(fā)言。李大鵬對整改工作作出要求:一是各部室、子公司要端正態(tài)度,高度重視審計整改工作;二是審計整改問題要精細化、整改方案格式要統(tǒng)一化;三是按照整改時限,高質量落實整改,未按照整改時限完成的責任單位將進行通報促改。
最后,交投公司監(jiān)事會主席江玉友闡述了此次內部審計的意義和重要性并提出整改要求:一是各部室、子公司要提高站位,全面理解內審工作的意義;二是要對審計發(fā)現(xiàn)的問題立整立改,按照時限要求完成整改工作;三是要舉一反三,重在落實,以整促改,進一步規(guī)范公司內部管理。
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