審計問題整改驗收是審計閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)。按照交投公司2019年度內(nèi)部審計整改方案要求,交投公司法務審計部根據(jù)前期各責任單位匯報的整改措施及方案、整改情況及結果進行了為期一周的內(nèi)部審計整改驗收工作。
驗收過程中,內(nèi)審小組堅持“問題不查清不放過,整改不到位不放過,責任不落實不放過”的原則,對照審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐項對各責任單位工作臺賬、會計憑證、合同、會議紀要、規(guī)章制度等相關資料進行了檢查核實。各責任單位、責任人充分準備,認真配合,最終按期完成整改驗收工作。
下一步,法務審計部將對典型的內(nèi)部審計問題不定期進行回頭看工作,切實構建長效機制,確保審計整改工作不走過場,取得實效,促進公司業(yè)務管理水平提升。
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