10月19日,市交投公司及4家子公司2020年度內(nèi)部審計報告已正式出具,根據(jù)內(nèi)審實施方案要求,公司全面開展內(nèi)部審計整改工作。
本次整改工作主要要求各責任單位對照審計報告中典型性、普遍性、傾向性的問題及時進行分析,進而采取針對性、合理性、有效性的方案措施,并組織相關監(jiān)督部門對整改落實情況結(jié)果進行驗收檢查,實現(xiàn)閉環(huán)管理,確保內(nèi)部審計問題整改落地見效。
審計發(fā)現(xiàn)問題只是審計“前半篇”文章,而做好審計問題整改,是把審計“后半篇文章”做實做到位。只有將發(fā)現(xiàn)的問題整改糾正到位,審計的意義作用才能最終得到體現(xiàn),才能提升審計效果,促進審計成果轉(zhuǎn)化。
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