為有序推進(jìn)內(nèi)審整改工作,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),按照交投公司關(guān)于2020年度內(nèi)部綜合審計(jì)整改的通知,交投實(shí)業(yè)公司于2021年10月22日組織召開2020年度內(nèi)部綜合審計(jì)整改工作推進(jìn)會,會議由公司董事長劉香民主持。
本次會議堅(jiān)持問題導(dǎo)向,成立由公司負(fù)責(zé)人為組長,各部室負(fù)責(zé)人為成員的2020年度內(nèi)部審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。會議宣讀了交投實(shí)業(yè)2020年度內(nèi)部審計(jì)整改方案,明確了本次內(nèi)審整改的工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)和整改要求。
會議要求,各部室要樹立問題意識,充分認(rèn)識年度內(nèi)審整改工作的重要意義,采取切實(shí)可行有效的措施積極解決內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題,確保順利完成內(nèi)部審計(jì)整改工作,迎接上級監(jiān)督部門對整改落實(shí)情況結(jié)果的驗(yàn)收檢查,并以本次整改為契機(jī),把發(fā)現(xiàn)的問題整改到位,提升審計(jì)效果,促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。
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