為強化自我約束機制,進一步規(guī)范公司經(jīng)營行為和管理秩序,9月6日,市交投公司組織召開了2022年度內(nèi)部審計集中進點會,公司黨委書記、董事長王飛出席會議并作出工作部署,公司黨委副書記、紀委書記季冬梅主持會議。
會上,公司副總經(jīng)理劉香民宣讀了2022年度內(nèi)部審計通知及審計公示,明確了審計重點內(nèi)容、實施步驟、時間安排和審計紀律要求,協(xié)審單位、兩家子公司代表分別作了表態(tài)發(fā)言。
王飛在總結(jié)講話中強調(diào),開展此次2022年度內(nèi)部審計是對公司全面系統(tǒng)的體檢,也是貫徹落實第二十屆中央審計委員會第一次會議精神的重要體現(xiàn)。他要求,一是各部室、各子公司要正確認識內(nèi)部審計工作。內(nèi)部審計不僅為了查病,更為了“治已病、防未病”,從而防范公司經(jīng)營風險,提升科學管理水平;二是各部室、各子公司要充分準備、大力支持。嚴格按審計組要求及時提供準確、完整的各項資料。內(nèi)部審計聯(lián)絡(luò)員要履職盡責,全程跟進,加強溝通;三是協(xié)審單位人員要勤勉盡責,嚴格遵守職業(yè)規(guī)范。按照內(nèi)部審計工作相關(guān)規(guī)定及審計方案,堅持風險導向,抓重點,提效率,保質(zhì)量;四是要做好審計工作“后半篇文章”。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,各部室、各子公司要做到立行立改、舉一反三,深化審計成果的運用,真正做到以審建制、以審促管、以審化險、以審增效,促進公司高效良性運轉(zhuǎn)。
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